Orden de Compra. Nº3947-166-SE18 "ARRIENDO FOTOCOPIADORAS CON SERV. DE MANT. MARZO 2"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3947-166-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-04-2018
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO FOTOCOPIADORAS CON SERV. DE MANT. MARZO 2
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3947-255-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Unidad de Compra Yungay 125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Facturación Irarrazabal 135
Comuna Santa Juana
Impuesto 142564,6
Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Guillermo Segundo
Razón Social COMERCIAL IMAQ SPA
R.U.T. 76.191.939-3
Sucursal Guillermo Segundo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras16998UnidadSERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS CON MANTENCION Y PROVISION DE INSUMOS DE FUNCIONAMIENTO OFICINA DE PARTES E INFORMACIONES, MES DE MARZO 2018SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS CON MANTENCION Y PROVISION DE INSUMOS DE FUNCIONAMIENTO OFICINA DE PARTES E INFORMACIONES, MES DE MARZO 2018 $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.980 $ 169.980
44101501
Fotocopiadoras11227UnidadSERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS CON MANTENCION Y PROVISION DE INSUMOS DE FUNCIONAMIENTO OFICINA DE DIDECO, MES DE MARZO 2018SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS CON MANTENCION Y PROVISION DE INSUMOS DE FUNCIONAMIENTO OFICINA DE DIDECO, MES DE MARZO 2018 $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.270 $ 112.270
44101501
Fotocopiadoras46809UnidadSERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS CON MANTENCION Y PROVISION DE INSUMOS DE FUNCIONAMIENTO OFICINA ALCALDIA, MES DE MARZO 2018SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS CON MANTENCION Y PROVISION DE INSUMOS DE FUNCIONAMIENTO OFICINA ALCALDIA, MES DE MARZO 2018 $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 468.090 $ 468.090
Total Neto $ 750.340
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 142.565
TOTAL OC $ 892.905


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.