Orden de Compra. Nº3947-20-SE21 "BENEFICIO SOCIAL APOYO FAM. AFECTADA POR INCENDIO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3947-20-SE21
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 21-01-2021
Nombre de la Orden de Compra BENEFICIO SOCIAL APOYO FAM. AFECTADA POR INCENDIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401007002 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Facturación YUNGAY 125
Comuna Santa Juana
Impuesto 28242,93
Dirección de Envío de la Factura YUNGAY 125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIO CESAR
Razón Social PUNTO HOGAR UNIHUE SPA
R.U.T. 76.899.597-4
Sucursal MARIO CESAR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52141523
Hervidores y teteras1UnidadHERVIDOR VALORY VK199 1.7 LTS, ROJOHERVIDOR VALORY VK199 1.7 LTS, ROJO $ 14.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.277 $ 14.277
52151803
Cacerolas domésticas1UnidadOLLA ANIAD.20 CM 4.5LTSOLLA ANIAD.20 CM 4.5LTS $ 15.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.958 $ 15.958
52151803
Cacerolas domésticas1UnidadOLLA INOX 24 CM ILKOOLLA INOX 24 CM ILKO $ 14.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.277 $ 14.277
52121509
Sábanas2UnidadSABANA ANDES 1 1/2 144 HILOSSABANA ANDES 1 1/2 144 HILOS $ 12.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.194 $ 25.194
52121511
Cubrecamas2UnidadQUILT ESTAMPADO 1.5 P KREAQUILT ESTAMPADO 1.5 P KREA $ 12.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.194 $ 25.194
52121508
Mantas o frazadas4UnidadFRAZADA ANDES 1 1/2 160X210FRAZADA ANDES 1 1/2 160X210 $ 13.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.748 $ 53.748
Total Neto $ 148.648
Descuento $ 1
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.243
TOTAL OC $ 176.890


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.