Orden de Compra. Nº3947-22-SE19 "INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISORIA FIESTA DEL MOTE Y LA TORTILLA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3947-22-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-01-2019
Nombre de la Orden de Compra INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISORIA FIESTA DEL MOTE Y LA TORTILLA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3947-5-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Unidad de Compra Yungay 125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208999002001 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Facturación Irarrazabal 135
Comuna Santa Juana
Impuesto 104823,19
Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRANSCON LTDA.
Razón Social TRANSCON TRANSPORTE Y CONSTRUCCION LIMITADA
R.U.T. 76.184.345-1
Sucursal TRANSCON LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica1UnidadSERVICIO INSTALACIÓN ELÉCTRICA FIESTA DEL MOTE Y LA TORTILLA AÑO 2019, VER DOCUMENTO ADJUNTO.-se ofrece servicio segun requerimiento, personal de la comuna permanente durante actividad, se ofrece totaliodad de materiales $ 551.701,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 551.701 $ 551.701
Total Neto $ 551.701
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 104.823
TOTAL OC $ 656.524


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.