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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3947-222-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-04-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
KITS SANITARIOS BASICOS PARA PREVENCION COVID-19 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3947-56-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Santa Juana |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
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R.U.T. |
69.151.400-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Irarrazabal 135 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
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R.U.T. |
69.151.400-5 |
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Dirección de Facturación |
YUNGAY 125 |
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Comuna |
Santa Juana
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Impuesto |
1082240 |
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Dirección de Envío de la Factura |
YUNGAY 125 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PROMO GIFT REGALOS CORPORATIVOS |
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Razón Social |
PROMO GIFT SPA
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R.U.T. |
76.215.975-9 |
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Sucursal |
PROMO GIFT REGALOS CORPORATIVOS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53131608
| Jabones | 1000 | Unidad | SANITARIOS BASICOS COVID-19
(que contenga cada uno: 1 JABON + 1 CLORO + 1 ALCOHOL GEL + GUANTES + MASCARILLAS), SEGUN CARACTERISTICAS EN BASES ANEXAS.
| KIT PREVENCION COVID19:
• 1 JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 1 LITRO.
• 1 CLORO TRADICIONAL 5% 1 LITRO.
• 1 ALCOHOL GEL HIGIENIZANTE 340 ML.
• 3 UNIDADES DE MASCARILLAS DESECHABLES 3 PLIEGUES.
• 3 PARES DE GUANTES DE VINILO TRANSPARENTES.
• 1 BOLSA REUTI |
$ 5.696,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.696.000
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$ 5.696.000
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Total Neto
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$ 5.696.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.082.240
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$ 6.778.240
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.