Orden de Compra. Nº3947-261-SE18 "CONT. SERV. DE MANT. VEHICULOS 2DA. QUINC. MAYO 20"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3947-261-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-06-2018
Nombre de la Orden de Compra CONT. SERV. DE MANT. VEHICULOS 2DA. QUINC. MAYO 20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3947-327-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Unidad de Compra Yungay 125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Facturación Irarrazabal 135
Comuna Santa Juana
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Marcos Lacazette Ortiz
Razón Social MARCOS ANTONIO LACAZETTE ORTIZ
R.U.T. 5.300.671-k
Sucursal Marcos Lacazette Ortiz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1UnidadPETROLEO PARA GENERADOR ESTADIO MUNICIPALPETROLEO PARA GENERADOR ESTADIO MUNICIPAL $ 142.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.198 $ 142.198
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1UnidadSERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE, ADEMAS DE ACEITE RELLENO DE MOTOR PARA CAMION RECOLECTOR VOLKSWAGEN, PLACA YD-13.17, ORDENES N°S 1351; 1352 Y 967SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE, ADEMAS DE ACEITE RELLENO DE MOTOR PARA CAMION RECOLECTOR VOLKSWAGEN, PLACA YD-13.17, ORDENES N°S 1351; 1352 Y 967 $ 142.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.950 $ 142.950
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1UnidadSERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE DE CAMION RECOLECTOR VOLKSWAGEN, PLACA CZ-KL.14, ORDEN N° 1361SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE DE CAMION RECOLECTOR VOLKSWAGEN, PLACA CZ-KL.14, ORDEN N° 1361 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1UnidadSERVICIO DE LAVADO INTERNO Y EXTERNO CAMIONETA VOLKSWAGEN AMAROK, PLACA KB WH 61, ORDEN 1356SERVICIO DE LAVADO INTERNO Y EXTERNO CAMIONETA VOLKSWAGEN AMAROK, PLACA KB WH 61, ORDEN 1356 $ 14.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.900 $ 14.900
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1UnidadSERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE TRACTOR LANDINI LICEO, PLACA DC VY 44, ORDEN N° 1357SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE TRACTOR LANDINI LICEO, PLACA DC VY 44, ORDEN N° 1357 $ 47.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.900 $ 47.900
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1UnidadSERVICIO DE MANTENCION GENERAL CAMIO DE ACITE Y FILTROS) CAMBIO DE BATERIAS ADEMAS DE LAVADO Y ENGRASE DE MAQUINA RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, PLACA DP-KL.80, ORDENES N°S 1358 Y 1359SERVICIO DE MANTENCION GENERAL CAMIO DE ACITE Y FILTROS) CAMBIO DE BATERIAS ADEMAS DE LAVADO Y ENGRASE DE MAQUINA RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, PLACA DP-KL.80, ORDENES N°S 1358 Y 1359 $ 254.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 254.270 $ 254.270
Total Neto $ 642.218
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 642.218

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.