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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3947-271-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONTRATO MANTENC. GABINETE PSICOTECNICO AÑO 2026 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3947-86-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Santa Juana |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
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R.U.T. |
69.151.400-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
YUNGAY N° 125 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
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R.U.T. |
69.151.400-5 |
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Dirección de Facturación |
CALLE YUNGAY 125 |
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Comuna |
Santa Juana
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Impuesto |
357960 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE YUNGAY 125 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PETRINOVIC SPA |
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Razón Social |
PETRINOVIC SPA
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R.U.T. |
79.534.260-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PETRINOVIC SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73171511
| Servicios de fabricación de equipos electrónicos | 12 | Unidad no definida | SOFWARE DE INTEGRACION PARA SISTEMA DE GESTION DE LICENCIAS DE CONDUCIR | SOFWARE DE INTEGRACION PARA SISTEMA DE GESTION DE LICENCIAS DE CONDUCIR |
$ 37.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 444.000
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$ 444.000
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73171511
| Servicios de fabricación de equipos electrónicos | 12 | Unidad | SERVICIO DE MANTENCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS PARA UN EQUIPO PSICOTÈCNICO, MARCA PETRINOVIC, CUMPLIENDO TODO LO ESTIPULADO EN LA PROPUESTA.
CONTRATO APROBADO POR EL D.A. N° 1239 DEL 20.02.2025
| SERVICIO DE MANTENCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS PARA UN EQUIPO PSICOTÈCNICO, MARCA PETRINOVIC, CUMPLIENDO TODO LO ESTIPULADO EN LA PROPUESTA.
CONTRATO APROBADO POR EL D.A. N° 1239 DEL 20.02.2025 |
$ 120.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.440.000
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$ 1.440.000
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Total Neto
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$ 1.884.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 357.960
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$ 2.241.960
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.