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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3947-274-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 50 PERSONAS CON DISPOSICIÓN DE LOCAL PARA DESARROLLAR MESA DE CONTROL SOCIAL DE PRODESAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
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R.U.T. |
69.151.400-5 |
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Dirección de Facturación |
YUNGAY N° 125 |
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Comuna |
Santa Juana
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Impuesto |
199579,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
YUNGAY N° 125 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERNANDEZ OÑATE |
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Razón Social |
NORKA DEL CARMEN FERNÁNDEZ OÑATE
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R.U.T. |
9.422.176-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERNANDEZ OÑATE |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 1 | Global | SERVICIO DE DISPOSICIÓN DE LOCAL CON CAPACIDAD DE 50 PERSONAS, PARA REALIZACION DE ACTIVIDAD DE MESA DE CONTROL SOCIAL DE PRODESAL. DEBE CONSIDERAR LA ATENCION DE LOS ASISTENTES, CONSISTENTE EN 50 DESAYUNOS Y 50 ALMUERZOS, SEGUN SE INDICAN EN ARCHIVO ADJUNTO. | |
$ 1.050.420,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.050.420
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$ 1.050.420
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Total Neto
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$ 1.050.420
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 199.580
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$ 1.250.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.