Orden de Compra. Nº
3947-283-SE20
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ARTICULOS DE ASEO OFICINAS MUNICIPALES
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3947-283-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-05-2020
Nombre de la Orden de Compra
ARTICULOS DE ASEO OFICINAS MUNICIPALES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3947-1-LP20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Santa Juana
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T.
69.151.400-5
Dirección de Unidad de Compra
Yungay 125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T.
69.151.400-5
Dirección de Facturación
Irarrazabal 135
Comuna
Santa Juana
Impuesto
45227,6
Dirección de Envío de la Factura
Irarrazabal 135
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MARIO
Razón Social
COMERCIALIZADORA MARIO FERNANDEZ NEIRA Y CIA. LTD
R.U.T.
76.169.243-7
Sucursal
MARIO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131502
Paños de limpieza
15
Unidad
PAÑOS MULTIUSOS VIRUTEX X 6 UNIDADES
PAÑOS MULTIUSOS VIRUTEX X 6 UNIDADES
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.080
$ 25.080
10191509
Insecticidas
10
Unidad
INSECTICIDA AEROSOL TODO INSECTO
INSECTICIDA AEROSOL TODO INSECTO
$ 2.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.240
$ 29.240
12161902
Detergentes surfactantes
30
Unidad
LIMPIADOR DE PISOS LIQUIDO POETT, VARIEDADES 900 CC
LIMPIADOR DE PISOS LIQUIDO POETT, VARIEDADES 900 CC
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.040
$ 35.040
12161902
Detergentes surfactantes
10
Unidad
LIMPIADOR CREMA BLANCO ORIGINAL CIF 750 GR
LIMPIADOR CREMA BLANCO ORIGINAL CIF 750 GR
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.720
$ 16.720
47121806
Escurridor de trapero
25
Unidad
TRAPERO DOBLE CON OJAL
TRAPERO DOBLE CON OJAL
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.400
$ 33.400
12141901
Cloro Cl
25
Unidad
CLORO GEL MENTA FRESCA CLORINDA 900 ML
CLORO GEL MENTA FRESCA CLORINDA 900 ML
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.300
$ 31.300
47121701
Bolsas de basura
20
Unidad
BOLSAS DE BASURA 50 X 70 SUPERIOR
BOLSAS DE BASURA 50 X 70 SUPERIOR
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.920
$ 10.920
47121701
Bolsas de basura
30
Unidad
BOLSAS DE BASURA 80 X 110 SUPERIOR
BOLSAS DE BASURA 80 X 110 SUPERIOR
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.080
$ 40.080
46181504
Guantes protectores
15
Par
PARES DE GUANTES MANLAC TALLA S
PARES DE GUANTES MANLAC TALLA S
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.260
$ 16.260
Total Neto
$ 238.040
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 45.228
TOTAL OC
$ 283.268
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.