Orden de Compra. Nº3947-283-SE20 "ARTICULOS DE ASEO OFICINAS MUNICIPALES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3947-283-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-05-2020
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO OFICINAS MUNICIPALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3947-1-LP20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Unidad de Compra Yungay 125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Facturación Irarrazabal 135
Comuna Santa Juana
Impuesto 45227,6
Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIO
Razón Social COMERCIALIZADORA MARIO FERNANDEZ NEIRA Y CIA. LTD
R.U.T. 76.169.243-7
Sucursal MARIO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza15UnidadPAÑOS MULTIUSOS VIRUTEX X 6 UNIDADES PAÑOS MULTIUSOS VIRUTEX X 6 UNIDADES $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.080 $ 25.080
10191509
Insecticidas10UnidadINSECTICIDA AEROSOL TODO INSECTO INSECTICIDA AEROSOL TODO INSECTO $ 2.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.240 $ 29.240
12161902
Detergentes surfactantes30UnidadLIMPIADOR DE PISOS LIQUIDO POETT, VARIEDADES 900 CC LIMPIADOR DE PISOS LIQUIDO POETT, VARIEDADES 900 CC $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.040 $ 35.040
12161902
Detergentes surfactantes10UnidadLIMPIADOR CREMA BLANCO ORIGINAL CIF 750 GRLIMPIADOR CREMA BLANCO ORIGINAL CIF 750 GR $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.720 $ 16.720
47121806
Escurridor de trapero25UnidadTRAPERO DOBLE CON OJAL TRAPERO DOBLE CON OJAL $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.400 $ 33.400
12141901
Cloro Cl25UnidadCLORO GEL MENTA FRESCA CLORINDA 900 MLCLORO GEL MENTA FRESCA CLORINDA 900 ML $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.300 $ 31.300
47121701
Bolsas de basura20UnidadBOLSAS DE BASURA 50 X 70 SUPERIORBOLSAS DE BASURA 50 X 70 SUPERIOR $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.920
47121701
Bolsas de basura30UnidadBOLSAS DE BASURA 80 X 110 SUPERIORBOLSAS DE BASURA 80 X 110 SUPERIOR $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.080 $ 40.080
46181504
Guantes protectores15ParPARES DE GUANTES MANLAC TALLA SPARES DE GUANTES MANLAC TALLA S $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.260 $ 16.260
Total Neto $ 238.040
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.228
TOTAL OC $ 283.268


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.