Orden de Compra. Nº3947-313-AG25 "ADQUISICIONES DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA QUIERO MI BARRIO ORDEN DE COMPRA GENERADA POR INVITACIÓN A COMPRA ÁGIL: 3947-181-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3947-313-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIONES DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA QUIERO MI BARRIO ORDEN DE COMPRA GENERADA POR INVITACIÓN A COMPRA ÁGIL: 3947-181-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214.05.05.002 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Facturación YUNGAY N° 125
Comuna Santa Juana
Impuesto 19000
Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N° 125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA SURESENCIAL SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA SURESENCIAL SPA
R.U.T. 78.086.902-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA SURESENCIAL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
Marcadores3CajaDESTACADORES DE 6 COLORES PASTEL  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
44121707
Lápices de colores5CajaLAPICES DE COLORES DE 12 UND  $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
14121503
Cartulina5UnidadSET CARTULINAS DE COLORES DE 18 PLIEGOS DE 26.*37.5  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
31261501
Cubiertas y cajas de plástico1UnidadCAJA ORGANIZADORA DE 6L TRANSPARENTE  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
14111530
Notas de papel autoadhesivo3UnidadNOTAS ADHESIVAS TACO 4 COLORES 450 HOJAS 76*76NOTAS ADHESIVAS TACO 4 COLORES 450 HOJAS 76*76 $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
14111530
Notas de papel autoadhesivo3UnidadSET DE NOTAS ADHESIVAS DE 5 COLORES MARCADORES DE PAGINASSET DE NOTAS ADHESIVAS DE 5 COLORES MARCADORES DE PAGINAS $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
44121615
Corcheteras2UnidadCORCHETERA 26/6 PARA 50 HOJAS   $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
45101903
Perforadoras de papel2UnidadPERFORADORA METALICA DE 02 AGUJEROS  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
44102001
Lámina para plastificar100UnidadLAMINAS TERMOLAMINAR TAMAÑO OFICIO  $ 196,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.600 $ 19.600
44121618
Tijeras2UnidadTIJERAS MULTIUSO DE 21.6 CM  $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
31201528
Cinta de montaje4UnidadCINTA MASKING 48MM *40MTS  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
31201512
Cinta Transparente5UnidadCINTA ADHESIVA PEQUEÑA 12MM X 20 MTS  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
Total Neto $ 100.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.000
TOTAL OC $ 119.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.