Orden de Compra. Nº3947-340-AG26 "MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ARCOS DE FUTBOLITO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3947-340-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-05-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ARCOS DE FUTBOLITO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Facturación YUNGAY N° 125
Comuna Santa Juana
Impuesto 222788,11
Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N° 125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROMAC
Razón Social COMERCIAL PROMAC LIMITADA
R.U.T. 77.750.890-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PROMAC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas3UnidadBROCHA 3 PULGADAS  $ 1.841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.523 $ 5.523
31162702
Ruedas24UnidadRUEDA MACIZA DE CAUCHO DE 5 PULGADAS CON PLACA PARA MONTAJE  $ 5.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.600 $ 120.600
31111514
Extrusiones de perfiles de acero30UnidadPERFIL REDONDO 3 PULGADAS DE DIAMETRO 3MM DE ESPESOS POR 6 MTS DE LARGO  $ 31.541,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 946.230 $ 946.230
31111514
Extrusiones de perfiles de acero2TiraPLATINA DE FIERRO 25 X 3MM X 6MTSPLATINA DE FIERRO 25 X 3MM X 6MTS $ 3.978,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.956 $ 7.956
31191506
Discos abrasivos1UnidadPACK DE DISCOS DE CORTE DIAMETRO 4 1/2 PULGADAS  $ 3.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.280 $ 3.280
31191506
Discos abrasivos1UnidadPACK DE DISCOS DE CORTE DIAMETRO DE 7 PULGADAS  $ 4.097,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.097 $ 4.097
23171515
Electrodos para soldar5kilogramoELECTRODOS PARA SOLDAR 60/11ELECTRODOS PARA SOLDAR 60/11 $ 2.469,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.345 $ 12.345
15121802
Lubricantes anticorrosivos2UnidadGALON DE PINTURA ANTICORROSIVO COLOR BLANCOGALON DE PINTURA ANTICORROSIVO COLOR BLANCO $ 36.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.538 $ 72.538
Total Neto $ 1.172.569
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 222.788
TOTAL OC $ 1.395.357


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.