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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3947-357-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MARCOS DE DIPLOMA PARA ENTREGA DE CERTIFICADOS DE EGRESO A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA VINCULOS COMPRA ÁGIL: 3947-316-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
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R.U.T. |
69.151.400-5 |
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Dirección de Facturación |
YUNGAY N° 125 |
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Comuna |
Santa Juana
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Impuesto |
26552,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
YUNGAY N° 125 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Novus Terra SpA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA NOVUS TERRA SPA
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R.U.T. |
77.784.103-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Novus Terra SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60101606
| Diplomas | 65 | Unidad | MARCOS DE DIPLOMA PARA ENTREGA DE CERTIFICADOS DE EGRESO A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA VINCULOS , PARA ACTIVIDAD A REALIZAR EL 15 DE MAYO DE 2026.
DIMPLOMA CUADRO 22X28 CM COLOR NEGRO | MARCOS DE DIPLOMA PARA ENTREGA DE CERTIFICADOS DE EGRESO A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA VINCULOS , PARA ACTIVIDAD A REALIZAR EL 15 DE MAYO DE 2026.
DIMPLOMA CUADRO 22X28 CM COLOR NEGRO |
$ 2.150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 139.750
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$ 139.750
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Total Neto
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$ 139.750
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 26.552
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$ 166.302
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.