Orden de Compra. Nº3947-403-SE24 "SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS CON MANTENCIÓN Y PROVISIÓN DE INSUMOS DE FUNCIONAMIENTO PARA LA I. MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA MES DE MAYO 2024"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3947-403-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-06-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS CON MANTENCIÓN Y PROVISIÓN DE INSUMOS DE FUNCIONAMIENTO PARA LA I. MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA MES DE MAYO 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3947-117-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Facturación YUNGAY N° 125
Comuna Santa Juana
Impuesto 197535,4
Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N° 125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Guillermo
Razón Social CORTES Y ASOCIADOS SPA
R.U.T. 76.925.387-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Guillermo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras103966UnidadSERVICIO DE ARRIENDO DE 08 FOTOCOPIADORAS CON MANTENCIÓN Y PROVISIÓN DE INSUMOS DE FUNCIONAMIENTO PARA LA MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. 1.ALCALDIA: 29.935 COPIAS 2.DIDECO:29.080 COPIAS 3.JUZGADO P.L: 5.502 COPIAS 4.OBRAS:8.937 COPIAS 5.OF. PARTES: 17.002 COPIAS 6.PRODESAL: 4.872 COPIAS 7.SECPLAN: 5.184 COPIAS 8.TRANSITO: 3.454 COPIAS SERVICIO DE ARRIENDO DE 08 FOTOCOPIADORAS CON MANTENCIÓN Y PROVISIÓN DE INSUMOS DE FUNCIONAMIENTO PARA LA MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.039.660 $ 1.039.660
Total Neto $ 1.039.660
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 197.535
TOTAL OC $ 1.237.195


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.