Orden de Compra. Nº3947-41-SE24 "BENEFICIO SOCIAL D.A.N 385"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3947-41-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-01-2024
Nombre de la Orden de Compra BENEFICIO SOCIAL D.A.N 385
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3947-116-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Unidad de Compra YUNGAY N° 125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401007004 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Facturación YUNGAY N° 125
Comuna Santa Juana
Impuesto 328243,62
Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N° 125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA TRICAUCO
Razón Social COMERCIAL TRICAUCO SPA
R.U.T. 77.038.292-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA TRICAUCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121603
Troncos1UnidadMATERIALES DE CONSTRUCCION BENEFICIO SOCIAL SEGUN COTIZACION N°1838: 33 MADERA 2X4 6 MADERA 2X5 12 APOYO 60CM 90 MADERA 2X3 20 MADERA 2X2 6 ZINC ACANALADO 366 36 AISLAPOL 50MM 2 FIELTRO 1540 2 SILICONA MULTIUSO 5 TERCIADO 18 MM 22 TABLERO MDF 15MM 15 ZINC 5V 3MTS 1 PUERTA TERCIADO 80 CM 1 CERRADURA TUBULAR CSEGURO 1 VENTANA ALUMINIO 1X1.20 12 RODON 34 12 PILASTRA 14X70 5 MADERA CEPILLADA1X5 9 CLAVO 4 9 CLAVO TECHO 212 300 TORNILLO VOLCANITA 4 600 TORNILLO VOLCANITA 212.3MATERIALES DE CONSTRUCCION BENEFICIO SOCIAL SEGUN COTIZACION N°1838 $ 1.727.598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.727.598 $ 1.727.598
Total Neto $ 1.727.598
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 328.244
TOTAL OC $ 2.055.842


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.