Orden de Compra. Nº3947-412-AG26 "ADQUISICION DE MATERIALES PARA IMPLEMENTACION DE BODEGAS AUTOCONSUMO."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3947-412-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA IMPLEMENTACION DE BODEGAS AUTOCONSUMO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401007003 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Facturación 125 YUNGAY SANTA JUANA
Comuna Santa Juana
Impuesto 191389,09
Dirección de Envío de la Factura 125 YUNGAY SANTA JUANA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial FyH SpA
Razón Social COMERCIAL FYH SPA
R.U.T. 77.097.665-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial FyH SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30103605
Tablas de madera1Global70 UND PINO BRUTO 2X3X3.2 20 UND PINO BRUTO 2X4X3.2 20 UND TAPA 1X4X3.2 01 M3 ARENA 01 M3 GRAVILLA 09 UND CADENA 14X20X4.5M 8MM 14 UND CEMENTO BIO BIO SACO 25KG 33 UND ZINC 5V 3M X0.35 12 UND ZINC ACANALADO 3.66M X 0.5 05 KGS CLAVO CORRIENTE 4" 05 KGS CLAVO CORRIENTE 5" 05 KGS CLAVO CORRIENTE 3" 08 KGS CLAVO CORRIENTE 2 1/2" 01 UND BOLSA TORNILLO 3" TECHO 100 UND 03 UND PLANCAHAS TERCIADO ESTRUCTURAL 1.2X240MX18MM 08 UND APOLLOS DE CEMENTOS 50CM 02 UND PUERTA DE PINO TERCIADO 70X200CM 02 UND BISAGRAS 3 1/2" X 3 MATERIALES DE ACUERDO A LISTADO ADJUNTO $ 1.007.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.007.311 $ 1.007.311
Total Neto $ 1.007.311
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 191.389
TOTAL OC $ 1.198.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.