Orden de Compra. Nº3947-416-SE18 "MATERIALES ACTIVIDADES FIESTAS PATRIAS 2018 "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3947-416-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-09-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ACTIVIDADES FIESTAS PATRIAS 2018
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3947-155-R118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Unidad de Compra Yungay 125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1524 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Facturación Irarrazabal 135
Comuna Santa Juana
Impuesto 136432,73
Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOEL
Razón Social BASTIDAS BRAVO JOEL ALBERTO
R.U.T. 8.174.926-4
Sucursal JOEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121611
Tablero de partículas1UnidadMATERIALES ACTIVIDADES FIESTAS PATRIAS 2018, X 20 ALAMBRE DE AMARRA N° 14 20 PLANCHAS DE TERCIADO ESTRUCTURAL DE 122 X 244 X 18 MM DE PRIMERA CALIDAD 60 PIEZAS DE PINO EN BRUTO DE 2” X 4” X 3,20 MTS. 02 TINETAS DE ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO 30 PIEZAS DE PINO EN BRUTO DE 2” X 2” X 3,20 MTS 01 CAJA DE CLAVOS DE 4” X 25 KLS 20 POLINES DE 4° DE DIÁMETRO 200 CORDEL DE NYLON DE 8 O 10 MM 2.000 TORNILLOS DRYWALL DE 6 X 2MATERIALES ACTIVIDADES FIESTAS PATRIAS 2018, X 20 ALAMBRE DE AMARRA N° 14 20 PLANCHAS DE TERCIADO ESTRUCTURAL DE 122 X 244 X 18 MM DE PRIMERA CALIDAD 60 PIEZAS DE PINO EN BRUTO DE 2” X 4” X 3,20 MTS. 02 TINETAS DE ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO 30 PIEZAS DE $ 718.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 718.067 $ 718.067
Total Neto $ 718.067
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 136.433
TOTAL OC $ 854.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.