Orden de Compra. Nº3947-42-AG22 "MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MANTENCIÓN ESTADIO MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3947-42-AG22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-01-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MANTENCIÓN ESTADIO MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Facturación YUNGAY 125
Comuna Santa Juana
Impuesto 90943,69
Dirección de Envío de la Factura YUNGAY 125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ORIYALA
Razón Social ORIYALA SPA
R.U.T. 77.031.579-4
Sucursal ORIYALA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24121802
Latas de pintura o barniz2TinetaPINTURA ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO  $ 71.949,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.898 $ 143.898
24121802
Latas de pintura o barniz2TinetaPINTURA ESMALTE AL AGUA COLOR AZUL  $ 71.949,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.898 $ 143.898
31163215
Perno estriado400UnidadPERNO COCHE DE 1/4 X 3" DE LARGO CON GOLILLA PLANA Y TUERCA ZINCADO  $ 64,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.600 $ 25.600
30161508
Rodillo de papel pintado3UnidadRODILLO DE FIBRA DE 18CM  $ 3.343,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.029 $ 10.029
31151804
Alambre para grapar3RolloALAMBRE 14 NEGRO RECOCIDO  $ 3.776,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.328 $ 11.328
24121802
Latas de pintura o barniz2TinetaPINTURA ESMALTE AL AGUA COLOR VERDE  $ 71.949,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.898 $ 143.898
Total Neto $ 478.651
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 90.944
TOTAL OC $ 569.595


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.034.236-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.