|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3947-42-AG22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
20-01-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MANTENCIÓN ESTADIO MUNICIPAL |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Municipalidad de Santa Juana |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
|
|
R.U.T. |
69.151.400-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Irarrazabal 135 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
|
|
R.U.T. |
69.151.400-5 |
|
Dirección de Facturación |
YUNGAY 125 |
|
Comuna |
Santa Juana
|
|
Impuesto |
90943,69 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
YUNGAY 125 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ORIYALA |
|
Razón Social |
ORIYALA SPA
|
|
R.U.T. |
77.031.579-4 |
|
Sucursal |
ORIYALA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
24121802
| Latas de pintura o barniz | 2 | Tineta | PINTURA ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO | |
$ 71.949,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 143.898
|
$ 143.898
|
24121802
| Latas de pintura o barniz | 2 | Tineta | PINTURA ESMALTE AL AGUA COLOR AZUL | |
$ 71.949,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 143.898
|
$ 143.898
|
31163215
| Perno estriado | 400 | Unidad | PERNO COCHE DE 1/4 X 3" DE LARGO CON GOLILLA PLANA Y TUERCA ZINCADO | |
$ 64,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 25.600
|
$ 25.600
|
30161508
| Rodillo de papel pintado | 3 | Unidad | RODILLO DE FIBRA DE 18CM | |
$ 3.343,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 10.029
|
$ 10.029
|
31151804
| Alambre para grapar | 3 | Rollo | ALAMBRE 14 NEGRO RECOCIDO | |
$ 3.776,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 11.328
|
$ 11.328
|
24121802
| Latas de pintura o barniz | 2 | Tineta | PINTURA ESMALTE AL AGUA COLOR VERDE | |
$ 71.949,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 143.898
|
$ 143.898
|
|
|
Total Neto
|
$ 478.651
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 90.944
|
|
$ 569.595
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.