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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3947-442-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-06-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÒN DE POLIETILENO PARA LA IMPLEMENTACIÒN DE PROYECTOS DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO MUNICIPAL 2024 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3947-57-L124 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Santa Juana |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
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R.U.T. |
69.151.400-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
YUNGAY N° 125 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
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R.U.T. |
69.151.400-5 |
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Dirección de Facturación |
YUNGAY N° 125 |
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Comuna |
Santa Juana
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Impuesto |
477995,92 |
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Dirección de Envío de la Factura |
YUNGAY N° 125 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MALLAS PROTEKTA LIMITADA |
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Razón Social |
MALLAS PROTEKTA LIMITADA
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R.U.T. |
77.505.400-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MALLAS PROTEKTA LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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13111016
| Polietileno | 1 | Unidad | INSUMOS PARA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE INVERNADEROS DE PROGRAMA AUTOCONSUMO MUNICIPAL 2024,
2 ROLLOS DE MALLA RAFIA 2 ROLLOS DE PLASTICO | SE OFERTA POR LOS 2 PRODUCTOS SOLICITADOS 2 ROLLOS DE MALLA RAFIA 2 ROLLOS DE PLASTICO |
$ 2.515.768,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.515.768
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$ 2.515.768
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Total Neto
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$ 2.515.768
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 477.996
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$ 2.993.764
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.