Orden de Compra. Nº3947-442-SE24 "ADQUISICIÒN DE POLIETILENO PARA LA IMPLEMENTACIÒN DE PROYECTOS DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO MUNICIPAL 2024"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3947-442-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-06-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÒN DE POLIETILENO PARA LA IMPLEMENTACIÒN DE PROYECTOS DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO MUNICIPAL 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3947-57-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Unidad de Compra YUNGAY N° 125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Facturación YUNGAY N° 125
Comuna Santa Juana
Impuesto 477995,92
Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N° 125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MALLAS PROTEKTA LIMITADA
Razón Social MALLAS PROTEKTA LIMITADA
R.U.T. 77.505.400-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MALLAS PROTEKTA LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13111016
Polietileno1UnidadINSUMOS PARA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE INVERNADEROS DE PROGRAMA AUTOCONSUMO MUNICIPAL 2024, 2 ROLLOS DE MALLA RAFIA 2 ROLLOS DE PLASTICOSE OFERTA POR LOS 2 PRODUCTOS SOLICITADOS 2 ROLLOS DE MALLA RAFIA 2 ROLLOS DE PLASTICO $ 2.515.768,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.515.768 $ 2.515.768
Total Neto $ 2.515.768
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 477.996
TOTAL OC $ 2.993.764


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.