Orden de Compra. Nº3947-456-AG26 "INSUMOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA MUNICIPAL MARCA KOMATSU (MOTONIVELADORA; CARGADORES FRONTALES Y RETROEXCAVADORAS) COMPRA ÁGIL: 3947-392-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3947-456-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-06-2026
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA MUNICIPAL MARCA KOMATSU (MOTONIVELADORA; CARGADORES FRONTALES Y RETROEXCAVADORAS) COMPRA ÁGIL: 3947-392-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.011 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Facturación CALLE YUNGAY 125
Comuna Santa Juana
Impuesto 944575,5
Dirección de Envío de la Factura CALLE YUNGAY 125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VALESKA ANGELICA TOLEDO PEDREROS
Razón Social VALESKA ANGELICA TOLEDO PEDREROS
R.U.T. 11.679.522-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VALESKA ANGELICA TOLEDO PEDREROS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria1GlobalINSUMOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA MUNICIPAL MARCA KOMATSU (MOTONIVELADORA; CARGADORES FRONTALES Y RETROEXCAVADORAS) -INSUMOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA MUNICIPAL MARCA KOMATSU (MOTONIVELADORA; CARGADORES FRONTALES Y RETROEXCAVADORAS) - $ 4.951.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.951.450 $ 4.951.450
Total Neto $ 4.951.450
Descuento $ 0
Cargos $ 20.000
IVA  19  % $ 944.576
TOTAL OC $ 5.916.026


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.679.522-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.