|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3947-456-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
25-06-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA MUNICIPAL MARCA KOMATSU (MOTONIVELADORA; CARGADORES FRONTALES Y RETROEXCAVADORAS) COMPRA ÁGIL: 3947-392-COT26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
|
|
R.U.T. |
69.151.400-5 |
|
Dirección de Facturación |
CALLE YUNGAY 125 |
|
Comuna |
Santa Juana
|
|
Impuesto |
944575,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CALLE YUNGAY 125 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
VALESKA ANGELICA TOLEDO PEDREROS |
|
Razón Social |
VALESKA ANGELICA TOLEDO PEDREROS
|
|
R.U.T. |
11.679.522-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
VALESKA ANGELICA TOLEDO PEDREROS |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
23153313
| Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria | 1 | Global | INSUMOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA MUNICIPAL MARCA KOMATSU (MOTONIVELADORA; CARGADORES FRONTALES Y RETROEXCAVADORAS) - | INSUMOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA MUNICIPAL MARCA KOMATSU (MOTONIVELADORA; CARGADORES FRONTALES Y RETROEXCAVADORAS) - |
$ 4.951.450,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.951.450
|
$ 4.951.450
|
|
|
Total Neto
|
$ 4.951.450
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 20.000
|
|
IVA 19 %
|
$ 944.576
|
|
$ 5.916.026
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.