Orden de Compra. Nº3947-457-SE18 "CONT. SERV. DE MANT. VEHICULOS 1RA QUINC. SEPTIEMBRE 2018"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3947-457-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 21-09-2018
Nombre de la Orden de Compra CONT. SERV. DE MANT. VEHICULOS 1RA QUINC. SEPTIEMBRE 2018
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3947-327-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Unidad de Compra Yungay 125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204011 del sistema Fondos Municipales.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Facturación Irarrazabal 135
Comuna Santa Juana
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Marcos Lacazette Ortiz
Razón Social MARCOS ANTONIO LACAZETTE ORTIZ
R.U.T. 5.300.671-k
Sucursal Marcos Lacazette Ortiz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1UnidadSERVICIO CAMBIO DE ACEITE VEHICULOS SEGURIDAD CIUDADANA, ORDEN N° 1398, PLACA HKRT-57SERVICIO CAMBIO DE ACEITE VEHICULOS SEGURIDAD CIUDADANA, ORDEN N° 1398, PLACA HKRT-57 $ 48.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.800 $ 48.800
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1UnidadSERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE, PARA RETOROEXCAVADORA NEW HOLLLAND, PLACA DPKL-80, ORDEN N° 1451SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE, PARA RETOROEXCAVADORA NEW HOLLLAND, PLACA DPKL-80, ORDEN N° 1451 $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1UnidadSERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE Y SERVICIO CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, CAMION VOLKWAGEN PLACA YD-1317, ORDEN N° 1454-1399-1453.SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE Y SERVICIO CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, CAMION VOLKWAGEN PLACA YD-1317, ORDEN N° 1454-1399-1453. $ 330.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.380 $ 330.380
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1UnidadSERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE CAMION RECOLECTOR VOLKSWAGEN , PLACA CZKL-14, ORDEN N° 1452SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE CAMION RECOLECTOR VOLKSWAGEN , PLACA CZKL-14, ORDEN N° 1452 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1UnidadSERVICIO LAVADO Y ENGRASE PARA CAMIONETA VOLKSWAGEN AMAROK , PLACA KBWH-68, ORDEN N° 1400SERVICIO LAVADO Y ENGRASE PARA CAMIONETA VOLKSWAGEN AMAROK , PLACA KBWH-68, ORDEN N° 1400. $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
Total Neto $ 494.180
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 494.180

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.