Orden de Compra. Nº3947-482-SE20 "MANT. Y REPARACION DE ALUMB. PUB. AGOSTO 2020"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3947-482-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-09-2020
Nombre de la Orden de Compra MANT. Y REPARACION DE ALUMB. PUB. AGOSTO 2020
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3947-34-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Unidad de Compra Yungay 125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.004 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Facturación YUNGAY 125
Comuna Santa Juana
Impuesto 388360
Dirección de Envío de la Factura YUNGAY 125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor POOL ALEXI
Razón Social SERVICIOS INDUSTRIALES Y MANTENIMIENTOS ELECTRICOS
R.U.T. 76.419.458-6
Sucursal POOL ALEXI
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión1UnidadCONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACION DEL ALUMBRADO PUBLICO COMUNA DE SANTA JUANA, AÑO 2020, DESDE LICITACION N° 3947-34-LE20, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, ORDENES DE TRABAJO DESDE LA N°0263 A LA N° 0288CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACION DEL ALUMBRADO PUBLICO COMUNA DE SANTA JUANA, AÑO 2020, DESDE LICITACION N° 3947-34-LE20, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, ORDENES DE TRABAJO DESDE LA N°0263 A LA N° 0288 $ 2.044.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.044.000 $ 2.044.000
Total Neto $ 2.044.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 388.360
TOTAL OC $ 2.432.360


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.