Orden de Compra. Nº
3947-508-SE11
"
CANCELA ARRIENDO FOTOCOPIADORAS, JULIO - NOVIEMBRE
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Santa Juana
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3947-508-SE11
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
29-12-2011
Nombre de la Orden de Compra
CANCELA ARRIENDO FOTOCOPIADORAS, JULIO - NOVIEMBRE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3947-137-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Santa Juana
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Santa Juana
R.U.T.
69.151.400-5
Dirección de Unidad de Compra
Yungay 125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Santa Juana
R.U.T.
69.151.400-5
Dirección de Facturación
Irarrazabal 135
Comuna
Santa Juana
Impuesto
335091,22
Dirección de Envío de la Factura
Irarrazabal 135
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
DIMACOFI S A
R.U.T.
92.083.000-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
82121701
Servicios de copias en blanco y negro
1
Unidad no definida
CANCELA SERVICIO ARRIENDO DOS FOTOCOPIADORAS CON SERVICIO DE MANTENCION E INSUMOS, MES DE AGOSTO 2011
CANCELA SERVICIO ARRIENDO DOS FOTOCOPIADORAS CON SERVICIO DE MANTENCION E INSUMOS, MES DE AGOSTO 2011
$ 443.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 443.300
$ 443.300
82121701
Servicios de copias en blanco y negro
1
Unidad no definida
CANCELA SERVICIO ARRIENDO DOS FOTOCOPIADORAS CON SERVICIO DE MANTENCION E INSUMOS, MES DE SEPTIEMBRE 2011, REBAJA NOTA DE CREDITO Nª 0141639
CANCELA SERVICIO ARRIENDO DOS FOTOCOPIADORAS CON SERVICIO DE MANTENCION E INSUMOS, MES DE SEPTIEMBRE 2011, REBAJA NOTA DE CREDITO Nª 0141639
$ 147.877,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 147.877
$ 147.877
82121701
Servicios de copias en blanco y negro
1
Unidad no definida
CANCELA SERVICIO ARRIENDO DOS FOTOCOPIADORAS CON SERVICIO DE MANTENCION E INSUMOS, MES DE OCTUBRE 2011
CANCELA SERVICIO ARRIENDO DOS FOTOCOPIADORAS CON SERVICIO DE MANTENCION E INSUMOS, MES DE OCTUBRE 2011
$ 216.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 216.300
$ 216.300
82121701
Servicios de copias en blanco y negro
1
Unidad no definida
CANCELA SERVICIO ARRIENDO DOS FOTOCOPIADORAS CON SERVICIO DE MANTENCION E INSUMOS, MES DE NOVIEMBRE 2011
CANCELA SERVICIO ARRIENDO DOS FOTOCOPIADORAS CON SERVICIO DE MANTENCION E INSUMOS, MES DE NOVIEMBRE 2011
$ 216.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 216.300
$ 216.300
Servicios de copias en blanco y negro
1
Unidad no definida
CANCELA SERVICIO ARRIENDO DOS FOTOCOPIADORAS CON SERVICIO DE MANTENCION E INSUMOS, MES DE JULIO 2011
CANCELA SERVICIO ARRIENDO DOS FOTOCOPIADORAS CON SERVICIO DE MANTENCION E INSUMOS, MES DE JULIO 2011
$ 739.861,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 739.861
$ 739.861
Total Neto
$ 1.763.638
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 335.091
TOTAL OC
$ 2.098.729
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.