|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3947-533-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
25-07-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EJECUCION DE FIESTA DEL CAMARON 2025 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
|
|
R.U.T. |
69.151.400-5 |
|
Dirección de Facturación |
YUNGAY N° 125 |
|
Comuna |
Santa Juana
|
|
Impuesto |
201495,76 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
YUNGAY N° 125 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
FERNANDEZ OÑATE |
|
Razón Social |
NORKA DEL CARMEN FERNÁNDEZ OÑATE
|
|
R.U.T. |
9.422.176-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
FERNANDEZ OÑATE |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 1 | Global | ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FICHA ADJUNTA, EL CUAL REQUIERE LA ADQUISICION DE UN COCTEL PARA 50 PERSONAS, 25 ALMUERZOS, 210 EMPANADAS DE HORNO. DEMAS ANTECEDENTES EN FICHA ADJUNTA. SE REQUIERE ADJUNTAR TODO LO SOLICITADO.
| ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FICHA ADJUNTA, EL CUAL REQUIERE LA ADQUISICION DE UN COCTEL PARA 50 PERSONAS, 25 ALMUERZOS, 210 EMPANADAS DE HORNO. DEMAS ANTECEDENTES EN FICHA ADJUNTA. SE REQUIERE ADJUNTAR TODO LO SOLICITADO. |
$ 1.060.504,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.060.504
|
$ 1.060.504
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.060.504
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 201.496
|
|
$ 1.262.000
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.