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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3947-536-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-12-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANO DE OBRA CONVENIO VIALIDAD DICIEMBRE 2009 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3947-60-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
15 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Santa Juana
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R.U.T. |
69.151.400-5 |
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Dirección de Facturación |
Irarrazabal 135 |
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Comuna |
Santa Juana
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Impuesto |
197828,19 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Irarrazabal 135 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CAMEDUSA |
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Razón Social |
EDUARDO ALFREDO SAEZ CISTERNA
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R.U.T. |
11.353.391-9 |
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Sucursal |
CAMEDUSA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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| Mano de obra temporal | 1 | Unidad | CONTRATACION DE OBRA, CONVENIO DE VIALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2009 | CONTRATACION DE OBRA, CONVENIO DE VIALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2009 |
$ 1.041.201,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.041.201
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$ 1.041.201
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Total Neto
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$ 1.041.201
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 197.828
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$ 1.239.029
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.