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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3947-547-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
21-09-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALCONSTRUCCION. D.A.N°4633 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3947-123-LP20 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Santa Juana |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
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R.U.T. |
69.151.400-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Irarrazabal 135 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
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R.U.T. |
69.151.400-5 |
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Dirección de Facturación |
YUNGAY N° 125 |
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Comuna |
Santa Juana
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Impuesto |
22964,4374 |
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Dirección de Envío de la Factura |
YUNGAY N° 125 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MARIO CESAR |
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Razón Social |
PUNTO HOGAR UNIHUE SPA
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R.U.T. |
76.899.597-4 |
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Sucursal |
MARIO CESAR |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30141507
| Aislamiento de tabla rígida | 15 | Unidad no definida | VOLCANITA 10MM, SEGUN COTIZACION N°92 | VOLCANITA 10MM, SEGUN COTIZACION N°92 |
$ 6.714,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 100.710
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$ 100.714
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13111016
| Polietileno | 2 | Unidad no definida | POLIETILENO ESPANDIDO 50MM, SEGUN COTIZACION N°95 | POLIETILENO ESPANDIDO 50MM, SEGUN COTIZACION N°95 |
$ 10.076,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.152
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$ 20.151
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Total Neto
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$ 120.865
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 22.964
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$ 143.829
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.