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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3947-553-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
22-09-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ALIMENTOS ATENCION ARTISTA FESTIVAL DE ARPAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3947-124-LP20 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Santa Juana |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
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R.U.T. |
69.151.400-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Irarrazabal 135 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
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R.U.T. |
69.151.400-5 |
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Dirección de Facturación |
YUNGAY N° 125 |
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Comuna |
Santa Juana
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Impuesto |
18452,42 |
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Dirección de Envío de la Factura |
YUNGAY N° 125 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MARIO |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA MARIO FERNANDEZ NEIRA Y CIA. LTD
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R.U.T. |
76.169.243-7 |
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Sucursal |
MARIO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131711
| Dispensador de productos limpiadores | 1 | Unidad | 01 UNIDAD AZÚCAR IANZA 1 KILO
01 UNIDAD MILO DE 1 KILO
01 UNIDAD TARRO CAFÉ 400GRS
03 UNIDAD CAJA DE TE DE HIERBAS 20 BOLSAS
01 UNIDAD ENDULZANTE EN GOTAS
43 UNIDAD BOTELLAS AGUA MINERAL 500CC
43 UNIDAD SANDWICH DE QUESO
43 UNIDAD GALLETAS TRITON
5 UNIDAD PAQUETES CUCHARAS X 10 UND
50 UNIDAD VASOS TERMICOS 300CC
50 UNIDAD VASOS DESECHABLES 300CC
2 UNIDAD SERVILLETAS ELITE GRANDE
8 UNIDAD JUGO NECTAR WATTS 1,5L
| ALIMENTOS ATENCION DE ARTISTAS PARTICIPANTES EN FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARPAS.
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$ 97.118,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 97.118
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$ 97.118
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Total Neto
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$ 97.118
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 18.452
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$ 115.570
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.