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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3947-558-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-11-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES CONSTRUCCION PROTECCIONES METALICAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3947-236-L117 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Santa Juana |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
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R.U.T. |
69.151.400-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Yungay 125 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
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R.U.T. |
69.151.400-5 |
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Dirección de Facturación |
Irarrazabal 135 |
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Comuna |
Santa Juana
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Impuesto |
42497,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Irarrazabal 135 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
119616573 |
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Razón Social |
EMIR ANDRES RIOS VARGAS
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R.U.T. |
11.961.657-3 |
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Sucursal |
119616573 |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30102212
| Plancha de cinc | 1 | Unidad | MATERIALES CONSTRUCCION PROTECCIONES METALICAS PARA VENTANAS SEDE JUNTA DE VECINOS VILLA GUADALCAZAR,
10 TIRAS DE ÁNGULO LAMINADO 30 X 30 X 3 MM
10 MALLAS R 650 2012 GALVANIZADA INCHALAM
04 TIRAS DE FIERRO 25 X 25 X 1,5 MM TUBULAR CUADRADO
03 KILOS SOLDADURA 6011 1/8
05 DISCOS DE CORTE 7” FINO
01 GALÓN ANTICORROSIVO NEGRO
01 BROCHA DE 2”
01 LITRO DE AGUARRÁS
| MATERIALES CONSTRUCCION PROTECCIONES METALICAS PARA VENTANAS SEDE JUNTA DE VECINOS VILLA GUADALCAZAR, |
$ 223.670,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 223.670
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$ 223.670
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Total Neto
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$ 223.670
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 42.497
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$ 266.167
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.