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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3947-58-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-02-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARRIENDO FOTOCOPIADORAS ENERO 2016 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3947-317-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Santa Juana |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
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R.U.T. |
69.151.400-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Yungay 125 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
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R.U.T. |
69.151.400-5 |
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Dirección de Facturación |
Irarrazabal 135 |
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Comuna |
Santa Juana
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Impuesto |
83826,48 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Irarrazabal 135 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Guillermo Segundo |
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Razón Social |
COMERCIAL IMAQ SPA
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R.U.T. |
76.191.939-3 |
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Sucursal |
Guillermo Segundo |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44101501
| Fotocopiadoras | 17490 | Unidad | SERVICIO DE ARRIENDO FOTOCOPIADORA CON SERVICIO DE MANTENCION Y PROVISION DE INSUMOS DE FUNCIONAMIENTO OFICINA ALCALDIA, ENERO 2016 | SERVICIO DE ARRIENDO FOTOCOPIADORA CON SERVICIO DE MANTENCION Y PROVISION DE INSUMOS DE FUNCIONAMIENTO OFICINA ALCALDIA, ENERO 2016 |
$ 12,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 209.880
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$ 209.880
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44101501
| Fotocopiadoras | 6892 | Unidad | SERVICIO DE ARRIENDO FOTOCOPIADORA CON SERVICIO DE MANTENCION Y PROVISION DE INSUMOS DE FUNCIONAMIENTO OFICINA DIDECO, ENERO 2016 | SERVICIO DE ARRIENDO FOTOCOPIADORA CON SERVICIO DE MANTENCION Y PROVISION DE INSUMOS DE FUNCIONAMIENTO OFICINA DIDECO, ENERO 2016 |
$ 12,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 82.704
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$ 82.704
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44101501
| Fotocopiadoras | 12384 | Unidad | SERVICIO DE ARRIENDO FOTOCOPIADORAS CON SERVICIO DE MANTENCION Y PROVISION DE INSUMOS DE FUNCIONAMIENTO,AÑO 2016, | SERVICIO DE ARRIENDO FOTOCOPIADORA CON SERVICIO DE MANTENCION Y PROVISION DE INSUMOS DE FUNCIONAMIENTO OFICINA DE PARTES, ENERO 2016 |
$ 12,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 148.608
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$ 148.608
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Total Neto
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$ 441.192
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 83.826
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$ 525.018
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.