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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3947-58-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
03-02-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COLACIONES FRIAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3947-30-L117 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Santa Juana |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
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R.U.T. |
69.151.400-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Yungay 125 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
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R.U.T. |
69.151.400-5 |
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Dirección de Facturación |
Irarrazabal 135 |
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Comuna |
Santa Juana
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Impuesto |
63099,19 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Irarrazabal 135 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MARIO |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA MARIO FERNANDEZ NEIRA Y CIA. LTD
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R.U.T. |
76.169.243-7 |
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Sucursal |
MARIO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50161814
| Dulces con azúcar o sustitutos | 190 | Unidad | COLACIONES FRIAS consistentes en (Dos sándwich de queso; Dos jugos individuales en caja; Dos baras de cereal; dos plátanos) | COLACIONES FRIAS consistentes en (Dos sándwich de queso; Dos jugos individuales en caja; Dos baras de cereal; dos plátanos) |
$ 1.748,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 332.120
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$ 332.101
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Total Neto
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$ 332.101
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 63.099
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$ 395.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.