Orden de Compra. Nº3947-587-SE23 "ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 008"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3947-587-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-07-2023
Nombre de la Orden de Compra ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 008
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3947-116-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Unidad de Compra YUNGAY N° 125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2143102004003008 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Facturación YUNGAY N° 125
Comuna Santa Juana
Impuesto 180579,8988
Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N° 125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA TRICAUCO
Razón Social COMERCIAL TRICAUCO SPA
R.U.T. 77.038.292-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA TRICAUCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102102
Overol y sobretodo para hombre16UnidadOVEROLESOVEROLES $ 14.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.480 $ 228.480
53102503
Sombreros16UnidadGORRO LEGIONARIO (JOCKEY) GORRO LEGIONARIO (JOCKEY) $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
53131609
Protector solar1UnidadBLOQUEADOR SOLAR 1,2 LITROSBLOQUEADOR SOLAR 1,2 LITROS $ 16.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.450 $ 16.450
46181504
Guantes protectores16ParPARES DE GUANTES DE CABRITILLAPARES DE GUANTES DE CABRITILLA $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.304 $ 52.304
53111601
Zapatos de hombre16ParPARES DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARES DE ZAPATOS DE SEGURIDAD $ 37.324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 597.184 $ 597.184
Total Neto $ 950.418
Descuento $ 0
Cargos $ 3
IVA  19  % $ 180.580
TOTAL OC $ 1.131.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.