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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3947-595-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
25-07-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
APORTE DE MANO DE OBRA, FIESTA DEL CAMARON |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3947-52-L123 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Santa Juana |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
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R.U.T. |
69.151.400-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
YUNGAY N° 125 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
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R.U.T. |
69.151.400-5 |
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Dirección de Facturación |
YUNGAY 125, COMUNA DE SANTA JUANA |
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Comuna |
Santa Juana
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Impuesto |
399159,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
YUNGAY 125, COMUNA DE SANTA JUANA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EMILIO ORTIZ NEIRA |
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Razón Social |
EMILIO MOISÉS ORTIZ NEIRA
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R.U.T. |
12.067.669-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EMILIO ORTIZ NEIRA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80111613
| Mano de obra temporal | 1 | Unidad | APORTE MANO DE OBRA PARA MONTAJE, DESARROLLO Y DESARME DE ELEMENTOS PARA FIESTA DEL CAMARON AÑO 2023, SEGUN DETALLE EN BASES ADJUNTAS | Mano de obra para el montaje, desarrollo y desarme de elementos para la Fiesta del Camarón, a desarrollarse entre los días 29 y 30 de julio del 2023 |
$ 2.100.840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.100.840
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$ 2.100.840
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Total Neto
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$ 2.100.840
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 399.160
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$ 2.500.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.