Orden de Compra. Nº3947-613-SE24 "MATERIALES PARA AMPLIACION DE SEDE UBICADA AL INTERIOR DEL ESTADIO MUNICIPAL "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3947-613-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-07-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA AMPLIACION DE SEDE UBICADA AL INTERIOR DEL ESTADIO MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3947-116-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Unidad de Compra YUNGAY N° 125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Facturación YUNGAY N° 125
Comuna Santa Juana
Impuesto 282690,17
Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N° 125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA TRICAUCO
Razón Social COMERCIAL TRICAUCO SPA
R.U.T. 77.038.292-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA TRICAUCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121603
Troncos1GlobalMATERIALES PARA AMPLIACION DE SEDE UBICADA AL INTERIOR DEL ESTADIO MUNICIPAL , SEGUN COTIZACION N°2206, CONSISTENTE EN: 18 CERAMICA 30X30 12 BEKRON 60 PINO BRUTO 2X3 40 PINO BRUTO 2X2 20 PINO BRUTO 2X5 15 TERCIADO RANURADO 9MM 12 ZINC ACA 3 MTS 10 INTERNIT 8MM 25 CLAVO 8 1 PUERTA 80 INTERIOR 1 PUERTA EXTERIOR 2 CERRADURA INTERIOR 2 GRAVILLA 2 ARENA 30 CEMENTO MATERIALES PARA AMPLIACION DE SEDE UBICADA AL INTERIOR DEL ESTADIO MUNICIPAL , SEGUN COTIZACION N°2206 $ 1.487.843,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.487.843 $ 1.487.843
Total Neto $ 1.487.843
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 282.690
TOTAL OC $ 1.770.533


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.