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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3947-639-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-12-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ALIMENTOS ATENCION EMERGENCIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3947-1-LP20 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Santa Juana |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
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R.U.T. |
69.151.400-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Irarrazabal 135 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
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R.U.T. |
69.151.400-5 |
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Dirección de Facturación |
YUNGAY 125 |
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Comuna |
Santa Juana
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Impuesto |
80873,69 |
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Dirección de Envío de la Factura |
YUNGAY 125 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MARIO |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA MARIO FERNANDEZ NEIRA Y CIA. LTD
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R.U.T. |
76.169.243-7 |
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Sucursal |
MARIO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12161902
| Detergentes surfactantes | 1 | Unidad | 25 KILO PAN CORRIENTE
6,500 KILO JAMÓN SÁNDWICH PF
8,500 KILOS QUESO LAMINADO SAN JORGE
30 KILOS DE PLATANOS
350 BARRAS DE CEREAL QUAKER FRUTILLA
50 BARRAS DE CEREAL QUAKER CHOCOLATE
25 BEBIDA FANTA 591 ML
50 BEBIDA COCA COLA 591 ML
25 BEBIDA COCA COLA LIGH 591 ML
50 BEBIDA SPRITE 591 ML
300 AGUA MINERAL CACHANTUN 500 CC C/G
| 25 KILO PAN CORRIENTE
6,500 KILO JAMÓN SÁNDWICH PF
8,500 KILOS QUESO LAMINADO SAN JORGE
30 KILOS DE PLATANOS
350 BARRAS DE CEREAL QUAKER FRUTILLA
50 BARRAS DE CEREAL QUAKER CHOCOLATE
25 BEBIDA FANTA 591 ML
50 BEBIDA COCA COLA 591 |
$ 425.651,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 425.651
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$ 425.651
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Total Neto
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$ 425.651
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 80.874
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$ 506.525
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.