Orden de Compra. Nº3947-679-SE21 "MATERIALES DE URGENCIA ASISTENCIA SOCIAL, 5935"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3947-679-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-11-2021
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE URGENCIA ASISTENCIA SOCIAL, 5935
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215240107002 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Facturación YUNGAY 125
Comuna Santa Juana
Impuesto 18201,24
Dirección de Envío de la Factura YUNGAY 125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOEL
Razón Social BASTIDAS BRAVO JOEL ALBERTO
R.U.T. 8.174.926-4
Sucursal JOEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161509
Tablero de yeso12PlanchaPLANCHAS YESO CARTON 10 MMPLANCHAS YESO CARTON 10 MM $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.796 $ 95.796
Total Neto $ 95.796
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.201
TOTAL OC $ 113.997


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.