Orden de Compra. Nº3947-68-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3947-17-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3947-68-TD26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-01-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3947-17-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Facturación YUNGAY N° 125
Comuna Santa Juana
Impuesto 61244,182
Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N° 125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANISMA
Razón Social MINIMARKET, PANADERIA Y AMASANDERIA ERICK SALCEDO RIVAS E.I.R.L.
R.U.T. 77.136.348-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ANISMA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1GlobalALIMENTOS Y AGUA SEGUN COTIZACIONES N°332,331,334,333,336, CONSISSTENTE EN : 108 UNIDAD VITAL S/GAS 600 ML 5 UNIDAD VITAL C/GAS 600M L 5 GATORADE NARANJA 1 LITRO 5 CHOCMAN XL COSTA 33 GR 5 YOGURT GRIEGO CON CEREALES 60 BENEDICTINO SIN GAS 3 LTS 80 SANDWICH JAMON/QUESO 50 VITAL C/GAS 600ML 50 VITAL S/GAS 600ML 1 BOLSAS PULL PACK 35X50 24 COCA COLA 591 ML 24 VITAL CON GAS 600ML 10 KUKY CLASICA 120GR 10 KUKY CHOCOLATE 120GR 20 BROWNIE SIN AZUCAR 50GR 3,85 KG PLATANO 3,51 KG DURAZNO 36 BENEDICTINO SIN GAS 3 LTS 72 VITAL C/GAS 600 ML 6 BOLSAS DE HIELO ALIMENTOS Y AGUA SEGUN COTIZACIONES N°332,331,334,333,336 $ 322.338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 322.338 $ 322.338
Total Neto $ 322.338
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.244
TOTAL OC $ 383.582


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.