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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3947-686-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3947-104-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
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R.U.T. |
69.151.400-5 |
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Dirección de Facturación |
YUNGAY N° 125 |
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Comuna |
Santa Juana
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Impuesto |
13061,455 |
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Dirección de Envío de la Factura |
YUNGAY N° 125 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MARIO |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA MARIO FERNANDEZ NEIRA Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
76.169.243-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MARIO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 1 | Global | CAJA DE ALIMENTOS ESPECIALES SEGUN COTIAZACION N°101265, CONSISTENTE EN :
2.96 PAN HALLULLA
0.77 QUESO GAUDA
0.72 FIAMBRE JAMON SAND
1 PACK CCU PEPSI-BILZ-PAP 3UX3L
2 AZUCAR IANSA 1K
1 TE SUPREMO LA RNEDIDORA 100 UND
2 CAFE MONTERREY 170
2 RELLENOS FRUTALES ARCOR 500G
1 TOALLA NOVA CLASICA 3UN
2 GALLETA FRUNA GOTERON 1K
2 GALLETA PEPA COCO 1K
4 MANGA VASO TERMICO 237 CC
1 MILO 1 KILO | CAJA DE ALIMENTOS ESPECIALES SEGUN COTIAZACION N°101265 |
$ 68.745,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 68.745
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$ 68.745
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Total Neto
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$ 68.744
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 13.061
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$ 81.805
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.