Orden de Compra. Nº3947-697-SE22 "ATENCION INVITADOS APERTURA OF DE LA INCLUSIÓN "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3947-697-SE22
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 28-09-2022
Nombre de la Orden de Compra ATENCION INVITADOS APERTURA OF DE LA INCLUSIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3947-16-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Unidad de Compra YUNGAY N° 125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Facturación YUNGAY N° 125
Comuna Santa Juana
Impuesto 3384,47
Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N° 125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Panaderia Baquedano
Razón Social RUTH VIRGINIA JARA MANRIQUEZ
R.U.T. 11.576.018-1
Sucursal Panaderia Baquedano
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café1UnidadNESCAFE DE 170 GRNESCAFE DE 170 GR, SEGUN COTIZACION $ 4.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.076 $ 4.076
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2UnidadAZUCAR IANZAAZUCAR IANZA , SEGUN COTIZACION $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.436 $ 2.436
14111703
Toallas de papel2UnidadSERVILLETA TIPO COCTELSERVILLETA TIPO COCTEL, SEGUN COTIZACION $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
14111703
Toallas de papel1UnidadTOALLA NOVA GRANDETOALLA NOVA GRANDE , SEGUN COTIZACION $ 2.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.899 $ 2.899
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1UnidadENDULZANTE STEVIAENDULZANTE STEVIA, SEGUN COTIZACION $ 3.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.151 $ 3.151
50201713
Bolsitas de te1UnidadCAJA DE TE LIPTON 100 UNIDCAJA DE TE LIPTON 100 UNID, SEGUN COTIZACION $ 3.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.235 $ 3.235
Total Neto $ 17.813
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.384
TOTAL OC $ 21.197


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.