Orden de Compra. Nº3947-7-SE11 "CANCELA ARRIENDO FOTOCOPIADORAS, SEP.- DIC. 2010"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Santa Juana
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3947-7-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-01-2011
Nombre de la Orden de Compra CANCELA ARRIENDO FOTOCOPIADORAS, SEP.- DIC. 2010
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3947-137-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana
Razón Social Ilustre Municipalidad de Santa Juana
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Unidad de Compra Yungay 125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Santa Juana
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Facturación Irarrazabal 135
Comuna Santa Juana
Impuesto 186846,3192
Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121701
Servicios de copias en blanco y negro1Unidad no definidaArriendo de dos fotocopiadora, con servicio de mantención e insumos, mes de DICIEMBRE 2010Arriendo de dos fotocopiadora, con servicio de mantención e insumos, mes de DICIEMBRE 2010 $ 281.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 281.940 $ 281.940
82121701
Servicios de copias en blanco y negro1Unidad no definidaArriendo de dos fotocopiadora, con servicio de mantención e insumos, mes de OCTUBRE 2010Arriendo de dos fotocopiadora, con servicio de mantención e insumos, mes de OCTUBRE 2010 $ 268.861,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.861 $ 268.861
82121701
Servicios de copias en blanco y negro1Unidad no definidaArriendo de dos fotocopiadora, con servicio de mantención e insumos, mes de NOVIEMBRE 2010Arriendo de dos fotocopiadora, con servicio de mantención e insumos, mes de NOVIEMBRE 2010 $ 216.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.300 $ 216.300
Servicios de copias en blanco y negro1Unidad no definidaArriendo de dos fotocopiadora, con servicio de mantención e insumos, mes de SEPTIEMBRE 2010Arriendo de dos fotocopiadora, con servicio de mantención e insumos, mes de SEPTIEMBRE 2010 $ 216.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.300 $ 216.300
Total Neto $ 983.402
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 186.846
TOTAL OC $ 1.170.248


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.