Orden de Compra. Nº3947-714-SE22 "CONSUMO COMBUSTIBLE ENTRE EL 03 AL 07 SEPTIEMBRE 2"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3947-714-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-10-2022
Nombre de la Orden de Compra CONSUMO COMBUSTIBLE ENTRE EL 03 AL 07 SEPTIEMBRE 2
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3947-118-LP20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.03.001 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Facturación YUNGAY N° 125
Comuna Santa Juana
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N° 125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Marcos Lacazette Ortiz
Razón Social MARCOS ANTONIO LACAZETTE ORTIZ
R.U.T. 5.300.671-k
Sucursal Marcos Lacazette Ortiz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1GlobalCONSUMO COMBUSTIBLE ENTRE EL 03 AL 07 SEPTIEMBRE 2022, POR CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENCION; CONSISTENTES EN LAVADO Y ENGRASES, CAMBIOS DE ACEITE DE VEHICULOS MENORES Y MAQUINARIA PESADA I. MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA DESDE 3947-118-LP20, FACTURA 52386 DEL 15/09/2022CONSUMO COMBUSTIBLE ENTRE EL 03 AL 07 SEPTIEMBRE 2022, POR CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENCION; CONSISTENTES EN LAVADO Y ENGRASES, CAMBIOS DE ACEITE DE VEHICULOS MENORES Y MAQUINARIA PESADA I. MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA DESDE 3947-118-LP20, FACTURA 5238 $ 2.231.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.231.080 $ 2.231.080
Total Neto $ 2.231.080
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.231.080

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.