Orden de Compra. Nº3947-724-SE23 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REHABILITACION SSR SAUCE CARRIZAL, SINIESTRADO POR INCENDIO FORESTAL, COMUNA DE SANTA JUANA."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3947-724-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-08-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REHABILITACION SSR SAUCE CARRIZAL, SINIESTRADO POR INCENDIO FORESTAL, COMUNA DE SANTA JUANA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3947-116-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Unidad de Compra YUNGAY N° 125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140501016 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Facturación YUNGAY N° 125
Comuna Santa Juana
Impuesto 50399,59
Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N° 125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA TRICAUCO
Razón Social COMERCIAL TRICAUCO SPA
R.U.T. 77.038.292-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA TRICAUCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142115
Tubería de plástico1Unidad no definida01 TERMINAL HI 12 02 UND PLANCHA FIBROCEMENTO 4MM 01 UND LLAVE LAVATORIO 300 UND CAÑERIA PLANZA 1XMETROADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REHABILITACION SSR SAUCE CARRIZAL, SINIESTRADO POR INCENDIO FORESTAL, COMUNA DE SANTA JUANA. $ 265.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 265.261 $ 265.261
Total Neto $ 265.261
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.400
TOTAL OC $ 315.661


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.