Orden de Compra. Nº3947-728-SE23 "MATERIALES SSR TRES ROSAS "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3947-728-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-08-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES SSR TRES ROSAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3947-116-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Unidad de Compra YUNGAY N° 125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214.05.01.016 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Facturación YUNGAY N° 125
Comuna Santa Juana
Impuesto 23027,05
Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N° 125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA TRICAUCO
Razón Social COMERCIAL TRICAUCO SPA
R.U.T. 77.038.292-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA TRICAUCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31231313
Tubería de plástico1GlobalCOMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA INCORPORACION DE FILTROS PARA VMEJORAMIENTO DE AGUA EN SSR TRES ROSAS, COTIZACION 1368 20 UN CODO HIDRAULICO 50 MM X 90ª 10 UN TEE HIDRA 50 X 50 MM 10 UN LLAVE DE JARDIN 12 05 UN TERMINAL HIDRA 50 MM HE 05 UN TERMINAL HIDRA 50 MM HI 12 UN REDUCCION SANITARIA 50 X 40 12 UN TAPA GORRO 20 MM 06 UN CODO HIDRA 20 MM 01 UN TEE HIDRA 40 MM 06 UN TERMINAL HIDRA 20 MM HI 05 UN TERMINAL HIDRA 32 MM HE O4 UN COPLA HIDRA 50 MM 01 UN TUBO SANITARIO 110 MM MT 02 UN LIJA METAL Nª 80 02 UN LLAVE JARDIN 12 01 UN TUBO HIDRA, 20 MM X 6 MTS 01 UN TUBO HIDRA 32 MM X METRO 02 UN TUBO HIDRA 50 MM X METRO 01 UN ADHESIVO PVC 240 CC 02 UN TERMINAL HI 12 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA INCORPORACION DE FILTROS PARA VMEJORAMIENTO DE AGUA EN SSR TRES ROSAS, COTIZACION 1368 $ 121.195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.195 $ 121.195
Total Neto $ 121.195
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.027
TOTAL OC $ 144.222


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.