Orden de Compra. Nº3947-773-SE22 "ALIMENTOS PARA IMPLEMENTAR TALLERES PROGRAMA SENDA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3947-773-SE22
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 21-10-2022
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS PARA IMPLEMENTAR TALLERES PROGRAMA SENDA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3947-16-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Unidad de Compra YUNGAY N° 125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Facturación YUNGAY N° 125
Comuna Santa Juana
Impuesto 42259,61
Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N° 125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Panaderia Baquedano
Razón Social RUTH VIRGINIA JARA MANRÍQUEZ
R.U.T. 11.576.018-1
Sucursal Panaderia Baquedano
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101802
Reparto de comidas a domicilio1Unidad02 UND TARROS DE CAFE DESCAFEINADO 170G 200 VASOS PLASTICOS 05 UND RAMITAS 10 UND GALLETAS CRIOLITAS 10 UND GALLETAS KUKY 10 UND GALLETAS TRITON 10 UND GALLETAS GRETEL 10 UND GALLETAS NIK 10 UND GALLETAS ROCKETS 10 UND GALLETAS SALVADO 24 UND BRAUNICHIC NUTRABIEN 60 UND BROWNIC CHIPNUTRABIEN 05 UND CARAMELO FRUGELE 02 UND CALUGA SUNY 03 UND FRUTOS SECOS 02 TARROS DE LECHE ALIMENTOS PARA IMPLEMENTAR TALLERES PROGRAMA SENDA, A TRAVES DE CONVENIO DE SUMINISTRO, SEGUN COTIZACIÓN ADJUNTA. $ 222.419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.419 $ 222.419
Total Neto $ 222.419
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.260
TOTAL OC $ 264.679


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.