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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3947-791-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE COLACIÓN PARA PARTICIPANTES DE DESFILE DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
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R.U.T. |
69.151.400-5 |
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Dirección de Facturación |
YUNGAY N° 125 |
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Comuna |
Santa Juana
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Impuesto |
205200 |
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Dirección de Envío de la Factura |
YUNGAY N° 125 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SupermercadoKarina |
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Razón Social |
CLAUDIA MARCELA BARRIENTOS ARZOLA
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R.U.T. |
12.528.580-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SupermercadoKarina |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 1200 | Unidad | BROWNIW CHIPS DE NUTRABIEN O EQUIVALENTE | |
$ 421,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 505.200
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$ 505.200
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 1200 | Unidad | JUGO EN CAJA VALLE O EQUIVALENTE | |
$ 252,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 302.400
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$ 302.400
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 1200 | Unidad | GALLETAS SELZ MINI O EQUIVALENTE | |
$ 210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 252.000
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$ 252.000
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24111503
| Bolsas de plástico | 1200 | Unidad | BOLSAS PLASTICAS 1 KILO | |
$ 17,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.400
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$ 20.400
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Total Neto
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$ 1.080.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 205.200
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$ 1.285.200
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.