Orden de Compra. Nº3947-808-AG25 "SERVICIOS DE "CATERING" PARA EGRESADOS CENTRO DIURNO DIA 20 DE NOVIEMBRE Y CELEBRACION DE NAVIDAD EN EL CENTRO DIURNO DIA 22 DE DICIEMBRE compra ágil: 3947-657-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3947-808-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-11-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE "CATERING" PARA EGRESADOS CENTRO DIURNO DIA 20 DE NOVIEMBRE Y CELEBRACION DE NAVIDAD EN EL CENTRO DIURNO DIA 22 DE DICIEMBRE compra ágil: 3947-657-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.011 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Facturación CALLE YUNGAY 125
Comuna Santa Juana
Impuesto 78139,4
Dirección de Envío de la Factura CALLE YUNGAY 125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Quetra Catering y Banqueterla
Razón Social NORKA WALESKA VILLALOBOS DALANNAYS
R.U.T. 11.677.217-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Quetra Catering y Banqueterla
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1GlobalSERVICIOS DE "CATERING" PARA EGRESADOS CENTRO DIURNO DIA 20 DE NOVIEMBRE (SE DEBERA ENVIAR COTIZACION CON DETALLE PRODUCTOS OFRECIDOS SU VALOR)SERVICIOS DE "CATERING" PARA EGRESADOS CENTRO DIURNO DIA 20 DE NOVIEMBRE (SE DEBERA ENVIAR COTIZACION CON DETALLE PRODUCTOS OFRECIDOS SU VALOR) $ 105.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.714 $ 105.714
90101603
Servicios de catering1GlobalSERVICIOS DE "CATERING" PARA CELEBRACION DE NAVIDAD EN EL CENTRO DIURNO DIA 22 DE DICIEMBRE (SE DEBERA ENVIAR COTIZACION CON DETALLE PRODUCTOS OFRECIDOS SU VALOR)SERVICIOS DE "CATERING" PARA CELEBRACION DE NAVIDAD EN EL CENTRO DIURNO DIA 22 DE DICIEMBRE (SE DEBERA ENVIAR COTIZACION CON DETALLE PRODUCTOS OFRECIDOS SU VALOR) $ 305.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 305.546 $ 305.546
Total Neto $ 411.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.139
TOTAL OC $ 489.399


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.677.217-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.