|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3947-808-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
20-11-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIOS DE "CATERING" PARA EGRESADOS CENTRO DIURNO DIA 20 DE NOVIEMBRE Y CELEBRACION DE NAVIDAD EN EL CENTRO DIURNO DIA 22 DE DICIEMBRE compra ágil: 3947-657-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
|
|
R.U.T. |
69.151.400-5 |
|
Dirección de Facturación |
CALLE YUNGAY 125 |
|
Comuna |
Santa Juana
|
|
Impuesto |
78139,4 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CALLE YUNGAY 125 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Quetra Catering y Banqueterla |
|
Razón Social |
NORKA WALESKA VILLALOBOS DALANNAYS
|
|
R.U.T. |
11.677.217-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Quetra Catering y Banqueterla |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101603
| Servicios de catering | 1 | Global | SERVICIOS DE "CATERING" PARA EGRESADOS CENTRO DIURNO DIA 20 DE NOVIEMBRE (SE DEBERA ENVIAR COTIZACION CON DETALLE PRODUCTOS OFRECIDOS SU VALOR) | SERVICIOS DE "CATERING" PARA EGRESADOS CENTRO DIURNO DIA 20 DE NOVIEMBRE (SE DEBERA ENVIAR COTIZACION CON DETALLE PRODUCTOS OFRECIDOS SU VALOR) |
$ 105.714,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 105.714
|
$ 105.714
|
90101603
| Servicios de catering | 1 | Global | SERVICIOS DE "CATERING" PARA CELEBRACION DE NAVIDAD EN EL CENTRO DIURNO DIA 22 DE DICIEMBRE (SE DEBERA ENVIAR COTIZACION CON DETALLE PRODUCTOS OFRECIDOS SU VALOR) | SERVICIOS DE "CATERING" PARA CELEBRACION DE NAVIDAD EN EL CENTRO DIURNO DIA 22 DE DICIEMBRE (SE DEBERA ENVIAR COTIZACION CON DETALLE PRODUCTOS OFRECIDOS SU VALOR) |
$ 305.546,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 305.546
|
$ 305.546
|
|
|
Total Neto
|
$ 411.260
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 78.139
|
|
$ 489.399
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.