Orden de Compra. Nº3947-894-CM19 "MATERIAL DIDÁCTICO Y DEPORTIVO PARA "ESCUELAS ABIERTAS DE VERANO 2020""
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3947-894-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-12-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DIDÁCTICO Y DEPORTIVO PARA "ESCUELAS ABIERTAS DE VERANO 2020"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Unidad de Compra Yungay 125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Facturación Irarrazabal 135
Comuna Santa Juana
Impuesto 34950
Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROOFFICE LTDA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA
R.U.T. 76.424.515-6
Sucursal PROOFFICE LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60141300
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 4 (1280449 )CONSTRUCCIÓN DACTIC BLOQUES DE MADERA LÓGICOS 50 PIEZAS UNIDAD 1306449(1280449) CONSTRUCCIÓN DACTIC BLOQUES DE MADERA LÓGICOS 50 PIEZAS UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.600 $ 49.600
49161500
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 2 (1548839 )ARTÍCULOS DEPORTIVOS MOLTEN BALÓN HANDBALL 1700 N°2 UNIDAD 1550721(1548839) ARTÍCULOS DEPORTIVOS MOLTEN BALÓN HANDBALL 1700 N°2 UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 15.903,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.806 $ 31.806
49161500
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 6 (1531239 )ARTÍCULOS DEPORTIVOS FOUR BALON FUTBOL OFICIAL NEGRO N5 UNIDAD 1533118(1531239) ARTÍCULOS DEPORTIVOS FOUR BALON FUTBOL OFICIAL NEGRO N5 UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.003,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.018 $ 72.018
49161500
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 3 (1315484 )ARTÍCULOS DEPORTIVOS SUFIX SET 3 PELOTAS TENIS PUNTO ROJO UNIDAD 1341588(1315484) ARTÍCULOS DEPORTIVOS SUFIX SET 3 PELOTAS TENIS PUNTO ROJO UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
49161500
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 3 (1307881 )ARTÍCULOS DEPORTIVOS SUFIX RAQUETA TENIS JUNIOR TWO UNIDAD 1333902(1307881) ARTÍCULOS DEPORTIVOS SUFIX RAQUETA TENIS JUNIOR TWO UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.900 $ 24.900
Total Neto $ 189.124
Descuento $ 5.178
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.950
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 218.896


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.