|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3947-98-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
06-03-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ALIMENTOS, EMPANADAS Y TORTAS ANIVERSARIO DE LA COMUNA. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3947-88-L115 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Municipalidad de Santa Juana |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
|
|
R.U.T. |
69.151.400-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Yungay 125 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
|
|
R.U.T. |
69.151.400-5 |
|
Dirección de Facturación |
Irarrazabal 135 |
|
Comuna |
Santa Juana
|
|
Impuesto |
241846,06 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Irarrazabal 135 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
MARIO |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA MARIO FERNANDEZ NEIRA Y CIA. LTD
|
|
R.U.T. |
76.169.243-7 |
|
Sucursal |
MARIO |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50182001
| Tartas, empanadas o pastas frescas | 1 | Unidad | TORTA DE 1 METRO X1 METRO Y 20 TORTAS TAMAÑO MADIANOAS PARA 20 PERSONAS | TORTA DE 1 METRO X1 METRO Y 20 TORTAS TAMAÑO MADIANOAS PARA 20 PERSONAS
|
$ 386.555,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 386.555
|
$ 386.555
|
50192801
| Empanadas, tartas y pies frescos | 1000 | Unidad | EMPANADAS DE HORNO TAMAÑO MEDIANO | EMPANADAS DE HORNO TAMAÑO MEDIANO |
$ 462,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 462.000
|
$ 462.000
|
93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 1 | Unidad | 120 BEBIDAS DE 3 LITROS (40 COCA COLA, 40 FANTAS Y 40 SPRITE) 01 TARRO CAFÉ DE 400 GRAMOS; 50 JUGOS DISTINTOS SABORES; 05 KG AZÚCAR; 05 KG LECHE EN POLVO; 05 KG CHOCOLATE EN POLVO; 400 PAN CON QUESO ENVUELTOS EN PAPEL BLANCO; 1000 PLATOS PLASTICOS; 1000 TENEDORES PLASTICOS. | 120 BEBIDAS DE 3 LITROS (40 COCA COLA, 40 FANTAS Y 40 SPRITE) 01 CAFÉ DE 400 GRAMOS; 50 JUGOS DISTINTOS SABORES; 05 AZÚCAR; 05 LECHE EN POLVO; 05 CHOCOLATE EN POLVO; 400 PAN CON QUESO ENVUELTOS EN PAPEL BLANCO; 1000 |
$ 424.319,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 424.319
|
$ 424.319
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.272.874
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 241.846
|
|
$ 1.514.720
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.