Orden de Compra. Nº3947-98-SE15 "ALIMENTOS, EMPANADAS Y TORTAS ANIVERSARIO DE LA COMUNA."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3947-98-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 06-03-2015
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS, EMPANADAS Y TORTAS ANIVERSARIO DE LA COMUNA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3947-88-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Unidad de Compra Yungay 125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Facturación Irarrazabal 135
Comuna Santa Juana
Impuesto 241846,06
Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIO
Razón Social COMERCIALIZADORA MARIO FERNANDEZ NEIRA Y CIA. LTD
R.U.T. 76.169.243-7
Sucursal MARIO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas1UnidadTORTA DE 1 METRO X1 METRO Y 20 TORTAS TAMAÑO MADIANOAS PARA 20 PERSONASTORTA DE 1 METRO X1 METRO Y 20 TORTAS TAMAÑO MADIANOAS PARA 20 PERSONAS $ 386.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 386.555 $ 386.555
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos1000UnidadEMPANADAS DE HORNO TAMAÑO MEDIANOEMPANADAS DE HORNO TAMAÑO MEDIANO $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462.000 $ 462.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos1Unidad120 BEBIDAS DE 3 LITROS (40 COCA COLA, 40 FANTAS Y 40 SPRITE) 01 TARRO CAFÉ DE 400 GRAMOS; 50 JUGOS DISTINTOS SABORES; 05 KG AZÚCAR; 05 KG LECHE EN POLVO; 05 KG CHOCOLATE EN POLVO; 400 PAN CON QUESO ENVUELTOS EN PAPEL BLANCO; 1000 PLATOS PLASTICOS; 1000 TENEDORES PLASTICOS.120 BEBIDAS DE 3 LITROS (40 COCA COLA, 40 FANTAS Y 40 SPRITE) 01 CAFÉ DE 400 GRAMOS; 50 JUGOS DISTINTOS SABORES; 05 AZÚCAR; 05 LECHE EN POLVO; 05 CHOCOLATE EN POLVO; 400 PAN CON QUESO ENVUELTOS EN PAPEL BLANCO; 1000 $ 424.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 424.319 $ 424.319
Total Neto $ 1.272.874
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 241.846
TOTAL OC $ 1.514.720


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.