Orden de Compra. Nº3947-995-SE24 "MANT. VEHIC. MUNICIPALES 2DA. QUINC. AGOSTO 2024 "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3947-995-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-11-2024
Nombre de la Orden de Compra MANT. VEHIC. MUNICIPALES 2DA. QUINC. AGOSTO 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3947-20-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Unidad de Compra YUNGAY N° 125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.002 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Facturación YUNGAY Nª 125
Comuna Santa Juana
Impuesto 188592,67
Dirección de Envío de la Factura YUNGAY Nª 125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Marcos Lacazette Ortiz
Razón Social MARCOS ANTONIO LACAZETTE ORTIZ
R.U.T. 5.300.671-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Marcos Lacazette Ortiz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1UnidadSERVICIOS DE MANTENCION; REPARACION DE VEHICULOS MENORES Y MAQUINARIA PESADA I. MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 S/LICITACION N° 3947-135-LP22 DE ACUERDO A CONTRATO APROBADO POR D.A. N° 4314 DE FECHA 28.06.2023, SEGÚN ORDENES DE TRABAJO (61427)SERVICIOS DE MANTENCION; REPARACION DE VEHICULOS MENORES Y MAQUINARIA PESADA I. MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 S/LICITACION N° 3947-135-LP22 DE ACUERDO A CONTRATO APROBADO POR D.A. N° 4314 $ 807.719,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 807.719 $ 807.719
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1UnidadSERVICIOS DE MANTENCION; REPARACION DE VEHICULOS MENORES Y MAQUINARIA PESADA I. MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 S/LICITACION N° 3947-135-LP22 DE ACUERDO A CONTRATO APROBADO POR D.A. N° 4314 DE FECHA 28.06.2023, SEGÚN ORDENES DE TRABAJO (FACTURA 61223)SERVICIOS DE MANTENCION; REPARACION DE VEHICULOS MENORES Y MAQUINARIA PESADA I. MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 S/LICITACION N° 3947-135-LP22 DE ACUERDO A CONTRATO APROBADO POR D.A. N° 4314 $ 184.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.874 $ 184.874
Total Neto $ 992.593
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 188.593
TOTAL OC $ 1.181.186


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.