Orden de Compra. Nº3948-102-SE11 "MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3948-102-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 18-02-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3948-27-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24
Comuna Navidad
Impuesto 14135,041431
Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial Hernandez
Razón Social ISMAEL ANTONIO HERNANDEZ DURAN
R.U.T. 7.147.797-5
Sucursal comercial Hernandez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Enchufes eléctricos20UnidadENCHUFES HEMBRAENCHUFES HEMBRA $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.084
Discos bruñidores5UnidadDISCOS DE CORTE 4"DISCOS DE CORTE 4" $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.992
Discos bruñidores3UnidadDISCOS DESBASTE 4"DISCOS DESBASTE 4" $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.276 $ 3.277
Discos bruñidores6UnidadDISCOS DE CORTE 7" DISCOS DE CORTE 7" $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.574 $ 8.571
ampolletas halógenas6UnidadAMPOLLETASAMPOLLETAS $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.410 $ 1.412
Candados1UnidadCANDADOCANDADO $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681
Alambre aislado o forrado15Metro LinealCABLE PARALELOCABLE PARALELO $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521
Cadena común de adujadas2,5Metro LinealCADENACADENA $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.203 $ 4.202
Alambre forrado pero no aislado2RolloCABLE 2.5CABLE 2.5 $ 19.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.656 $ 38.655
Total Neto $ 74.395
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.135
TOTAL OC $ 88.530


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.