Orden de Compra. Nº
3948-102-SE11
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MATERIALES DE FERRETERIA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3948-102-SE11
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
18-02-2011
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3948-27-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T.
69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra
Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T.
69.073.800-7
Dirección de Facturación
Plaza General Bonilla 24
Comuna
Navidad
Impuesto
14135,041431
Dirección de Envío de la Factura
Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
comercial Hernandez
Razón Social
ISMAEL ANTONIO HERNANDEZ DURAN
R.U.T.
7.147.797-5
Sucursal
comercial Hernandez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
Enchufes eléctricos
20
Unidad
ENCHUFES HEMBRA
ENCHUFES HEMBRA
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.080
$ 10.084
Discos bruñidores
5
Unidad
DISCOS DE CORTE 4"
DISCOS DE CORTE 4"
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.990
$ 3.992
Discos bruñidores
3
Unidad
DISCOS DESBASTE 4"
DISCOS DESBASTE 4"
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.276
$ 3.277
Discos bruñidores
6
Unidad
DISCOS DE CORTE 7"
DISCOS DE CORTE 7"
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.574
$ 8.571
ampolletas halógenas
6
Unidad
AMPOLLETAS
AMPOLLETAS
$ 235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.410
$ 1.412
Candados
1
Unidad
CANDADO
CANDADO
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.681
$ 1.681
Alambre aislado o forrado
15
Metro Lineal
CABLE PARALELO
CABLE PARALELO
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.521
Cadena común de adujadas
2,5
Metro Lineal
CADENA
CADENA
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.203
$ 4.202
Alambre forrado pero no aislado
2
Rollo
CABLE 2.5
CABLE 2.5
$ 19.328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.656
$ 38.655
Total Neto
$ 74.395
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 14.135
TOTAL OC
$ 88.530
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.