Orden de Compra. Nº3948-1041-SE18 "INSUMOS ATENCION A LA COMUNIDAD"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3948-1041-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-10-2018
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ATENCION A LA COMUNIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3948-73-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215/22/01/001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24
Comuna Navidad
Impuesto 12278,1249
Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado San Roberto
Razón Social SOC COMERCIAL SAN ROBERTO LIMITADA
R.U.T. 77.041.270-6
Sucursal Supermercado San Roberto
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral20UnidadAGUA MINERAL 1 1/2 LTAGUA MINERAL 1 1/2 LT $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.420 $ 11.418
50202311
Bebidas11UnidadBEBIDAS 3 LTBEBIDAS 3 LT $ 1.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.819 $ 16.824
50202304
Jugos y néctar envasados10UnidadJUGOS 1 1/2 LT DURAZNOJUGOS 1 1/2 LT DURAZNO $ 936,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.360 $ 9.360
50202311
Bebidas10UnidadBEBIDAS 1 1/2 LTBEBIDAS 1 1/2 LT $ 1.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.180 $ 11.180
50202304
Jugos y néctar envasados10UnidadJUGOS 1 1/2 LT FRUTILLAJUGOS 1 1/2 LT FRUTILLA $ 936,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.360 $ 9.360
41122808
Bandejas de uso general20UnidadBANDEJAS DE CARTONBANDEJAS DE CARTON $ 324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.480 $ 6.480
Total Neto $ 64.622
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.278
TOTAL OC $ 76.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.