Orden de Compra. Nº3948-1062-SE17 "INSUMOS ACTIVIDADES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3948-1062-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2017
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ACTIVIDADES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3948-3-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24
Comuna Navidad
Impuesto 10518,603889
Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado San Roberto
Razón Social SOC COMERCIAL SAN ROBERTO LIMITADA
R.U.T. 77.041.270-6
Sucursal Supermercado San Roberto
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1kilogramoAZUCARAZUCAR $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
50181905
Galletas dulces o pastelitos20UnidadGALLETASGALLETAS $ 521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.420 $ 10.420
41122808
Bandejas de uso general20UnidadBANDEJAS DE CARTONBANDEJAS DE CARTON $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.740 $ 8.739
50202304
Jugos y néctar envasados11UnidadJUGOS 1 1/2 LTJUGOS 1 1/2 LT $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.702 $ 9.706
50201706
Café2UnidadCAFE 170 GRCAFE 170 GR $ 3.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.732 $ 7.731
50201713
Bolsitas de te2UnidadCAJA DE TE 100 BOLSASCAJA DE TE 100 BOLSAS $ 2.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.924 $ 4.924
50202311
Bebidas9UnidadBEBIDA 3 LTBEBIDA 3 LT $ 1.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.086 $ 13.084
Total Neto $ 55.361
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.519
TOTAL OC $ 65.880


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.