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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3948-1074-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-11-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES PARA DEMARCACION VIAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3948-27-LP19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Unidad de Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
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R.U.T. |
69.073.800-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Plaza General Bonilla 24 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
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R.U.T. |
69.073.800-7 |
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Dirección de Facturación |
Plaza General Bonilla 24 |
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Comuna |
Navidad
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Impuesto |
65113 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Plaza General Bonilla 24 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CLAUDIA ANDREA |
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Razón Social |
MOVAL PLUSS SERVICIOS DE INGENIERA SPA
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R.U.T. |
76.954.503-4 |
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Sucursal |
CLAUDIA ANDREA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211906
| Rodillos de pintar | 10 | Unidad | RODILLO 12 CMS | RODILLO 12 CMS |
$ 1.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.900
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$ 19.900
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31211904
| Brochas | 10 | Unidad | BROCHA 3" | BROCHA 3" |
$ 3.290,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 32.900
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$ 32.900
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31211803
| Diluyentes para pinturas y barnices | 10 | Litro | DILUYENTE | DILUYENTE |
$ 2.690,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 26.900
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$ 26.900
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31211910
| Mitones | 10 | Par | GUANTES CON PALMA LATEX | GUANTES CON PALMA LATEX |
$ 1.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.000
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$ 18.000
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31211505
| Pinturas aceitosas | 5 | Tineta | PINTURA ALTO TRAFICO AMARILLA | PINTURA ALTO TRAFICO AMARILLA |
$ 49.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 245.000
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$ 245.000
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Total Neto
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$ 342.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 65.113
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$ 407.813
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.